Dokumenty – Základná škola Jána Amosa Komenského Tvrdošovce Počet zmlúv: 57, objednávok: 1940, faktúr: 3274 (spolu: 0) . Počet príloh spolu: 0. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 2500000051 | 20.6.2025 | | školenie | 129,15 | eTechnology s.r.o. | detaily |
Objednávka | 452025 | 20.6.2025 | | školenie | 0,00 | eTechnology s.r.o. | detaily |
Faktúra | 22501013 | 20.6.2025 | | kôš na odpad | 324,72 | EMPORO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 442025 | 20.6.2025 | | kôš na odpad | 0,00 | EMPORO s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250181 | 20.6.2025 | | pobyt detí v škole v prírode | 3 400,00 | CK ANDROMEDA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 432025 | 20.6.2025 | | pobyt detí v šk. v prírode | 0,00 | CK ANDROMEDA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250052 | 20.6.2025 | | čistenie kanalizácie | 150,00 | KANAL SERVIS NR s.r.o. | detaily |
Objednávka | 422025 | 20.6.2025 | | čistenie kanalizácie | 0,00 | KANAL SERVIS NR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20252391 | 20.6.2025 | | voda+zápožička | 77,02 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 1252202575 | 20.6.2025 | | školské tlačivá | 230,41 | ŠEVT, a.s. | detaily |
Objednávka | 392025 | 20.6.2025 | | školské tlačivá | 0,00 | ŠEVT, a.s. | detaily |
Faktúra | 250012 | 20.6.2025 | | čistiace potreby | 970,56 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 372025 | 20.6.2025 | | čistiace potreby | 0,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 25009402 | 20.6.2025 | | hygienické potreby | 223,28 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202506804 | 20.6.2025 | | publikácia | 50,20 | RAABE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 402025 | 20.6.2025 | | publikácia | 0,00 | RAABE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202506730 | 20.6.2025 | | publikácia | 50,00 | RAABE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 412025 | 20.6.2025 | | publikácia | 0,00 | RAABE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8368872292 | 20.6.2025 | | telefonne poplatky | 61,50 | Slovak Telekom a s. | detaily |
Faktúra | 251147 | 20.6.2025 | | interaktívny stôl | 1 490,00 | PcProfi, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 382025 | 20.6.2025 | | interaktívny stôl | 0,00 | PcProfi, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250032 | 20.6.2025 | | registračný poplatok | 58,00 | DLMF, o.z. | detaily |
Objednávka | 312025 | 20.6.2025 | | registračný poplatok | 0,00 | DLMF, o.z. | detaily |
Faktúra | 2025019 | 20.6.2025 | | servis výťahu | 150,00 | Július Búda MOVYT | detaily |
Objednávka | 302025 | 20.6.2025 | | servis výťahu | 0,00 | Július Búda MOVYT | detaily |
Faktúra | 8571028518 | 20.6.2025 | | vodné | 143,71 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2025212 | 20.6.2025 | | materiál | 65,61 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Objednávka | 362025 | 20.6.2025 | | materiál | 0,00 | Čaroli s.r.o. | detaily |
Faktúra | 192025 | 20.6.2025 | | interaktívne predstavenie | 180,00 | Alexander Belovics-KNICK-KNACK | detaily |
Objednávka | 352025 | 20.6.2025 | | interaktívne predstavenie | 0,00 | Alexander Belovics-KNICK-KNACK | detaily |
Faktúra | 20251868 | 20.6.2025 | | voda+zápožička | 41,01 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 72025 | 20.6.2025 | | maliarske potreby | 172,30 | Lancz Ondrej | detaily |
Objednávka | 342025 | 20.6.2025 | | tovar na výtvarnú výchovu | 0,00 | Lancz Ondrej | detaily |
Faktúra | 2677248 | 20.6.2025 | | koberec | 28,89 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Objednávka | 332025 | 20.6.2025 | | koberec | 0,00 | Lindstrom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5673886 | 20.6.2025 | | zmes kvetín | 23,61 | SemenaOnline, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 322025 | 20.6.2025 | | zmes rastlín | 0,00 | SemenaOnline, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 11425 | 20.6.2025 | | štartovné | 36,00 | Pohronské osvetové stredisko | detaily |
Objednávka | 292025 | 20.6.2025 | | štartovné | 0,00 | Pohronské osvetové stredisko | detaily |
Faktúra | 312504255 | 13.5.2025 | | softvér | 199,26 | Abiset s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250599 | 13.5.2025 | | zber odpadu ŠJ | 179,33 | Bemia plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202505902 | 13.5.2025 | | publikácia | 50,20 | RAABE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 282025 | 13.5.2025 | | publikácia | 0,00 | RAABE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8571022349 | 12.5.2025 | | vodné | 201,51 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 20250030 | 12.5.2025 | | čistenie kanalizačného potrubia | 230,00 | KANAL SERVIS NR s.r.o. | detaily |
Objednávka | 242025 | 12.5.2025 | | čistenie kanalizačného potrubia | 0,00 | KANAL SERVIS NR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250559 | 12.5.2025 | | oprava el. varného kotla | 1 179,32 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 272025 | 12.5.2025 | | oprava el. varného kotla | 0,00 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 202504620 | 12.5.2025 | | publikácia | 49,70 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Objednávka | 202504620 | 12.5.2025 | | publikácia | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 8367283167 | 12.5.2025 | | telekomunikačné služby | 61,50 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2250013602 | 12.5.2025 | | elektrina | 368,02 | Energie2, a.s. | detaily |
Faktúra | 8422500160 | 12.5.2025 | | aplikácia - poplatok za užívanie | 17,45 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 200030385 | 12.5.2025 | | bezpečnostná SIM | 11,03 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20251374 | 12.5.2025 | | voda+zápožička | 113,01 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2025151 | 12.5.2025 | | materiál | 24,20 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 252025 | 12.5.2025 | | materiál | 0,00 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250474 | 12.5.2025 | | oprava el. varného kotla | 209,59 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 232025 | 12.5.2025 | | oprava el. varného kotla | 0,00 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20245684 | 7.4.2025 | | vody+zápožička | 79,70 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 250000980 | 7.4.2025 | | tonery | 296,80 | Drucker s.r.o. | detaily |
Objednávka | 222025 | 7.4.2025 | | tonery | 0,00 | Drucker s.r.o. | detaily |
Faktúra | 25005578 | 7.4.2025 | | hygienické potreby | 252,84 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 212025 | 7.4.2025 | | hygienické potreby | 0,00 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202503985 | 7.4.2025 | | publikácia | 49,70 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Objednávka | 182025 | 7.4.2025 | | publikácia | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 202500091 | 7.4.2025 | | ročná odmena | 48,00 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0840325 | 7.4.2025 | | oprava traktora | 423,10 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Objednávka | 192025 | 7.4.2025 | | oprava traktora | 0,00 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 0830325 | 7.4.2025 | | oprava kosačky | 141,79 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Objednávka | 202025 | 7.4.2025 | | oprava kosacky | 0,00 | Ing. Vít Drgon - FiDRGON | detaily |
Faktúra | 202503385 | 4.4.2025 | | publikácia | 49,70 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 32025 | 4.4.2025 | | materiál | 65,75 | Lancz Ondrej | detaily |
Objednávka | 162025 | 4.4.2025 | | publikácia | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Objednávka | 172025 | 4.4.2025 | | farby, baterky | 0,00 | Lancz Ondrej | detaily |
Faktúra | 5169317 | 4.4.2025 | | fototapeta | 59,10 | DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 152025 | 4.4.2025 | | fototapeta | 0,00 | DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8571013623 | 4.4.2025 | | vodné | 220,26 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 250235 | 4.4.2025 | | odvoz odpadu ŠJ | 202,21 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250008 | 4.4.2025 | | školské potreby | 33,20 | Zuzana Liptáková-Liptákovi Papierni... | detaily |
Objednávka | 92025 | 4.4.2025 | | školské potreby | 0,00 | Zuzana Liptáková-Liptákovi Papierni... | detaily |
Faktúra | 2250008193 | 4.4.2025 | | elektrina | 266,25 | Energie2, a.s. | detaily |
Faktúra | 8240015566 | 4.4.2025 | | elektrina | 1 252,00 | Energie2, a.s. | detaily |
Faktúra | 2550316 | 4.4.2025 | | prenájom kopírky | 273,40 | Simply Supplies, a.s. | detaily |
Faktúra | 1023827301 | 4.4.2025 | | telekomunikačné služby | 61,50 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 240143 | 4.4.2025 | | odvoz odpadu ŠJ | 323,28 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20250703 | 4.4.2025 | | vody+zápožička | 23,01 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 202502556 | 4.4.2025 | | publikácia | 49,50 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Objednávka | 142025 | 4.4.2025 | | publikácia | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 2025095 | 3.4.2025 | | kľúče, skrutky | 9,90 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 132025 | 3.4.2025 | | skrutky, klúče | 0,00 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2025000086 | 11.3.2025 | | poplatok za odvoz TKO -ŠJ | 549,12 | Obec Tvrdošovce | detaily |
Faktúra | 2025000087 | 11.3.2025 | | odvoz TKO | 878,59 | Obec Tvrdošovce | detaily |
Faktúra | 6116071889 | 11.3.2025 | | kärcher čističe okien | 187,80 | Nay , a.s. | detaily |
Objednávka | 122025 | 11.3.2025 | | čistič okien kärcher | 0,00 | Nay , a.s. | detaily |
Faktúra | 202502226 | 11.3.2025 | | publikácia | 49,50 | RAABE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 112025 | 11.3.2025 | | publikácia | 0,00 | RAABE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2501051 | 11.3.2025 | | Lyžiarsky kurz | 2 400,00 | Vaše výlety, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 102025 | 11.3.2025 | | ubytovanie | 0,00 | Vaše výlety, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250079 | 11.3.2025 | | odpad ŠJ | 288,19 | Bemia plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1250185 | 11.3.2025 | | zdravotný dohľad | 738,00 | MG PZS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2250127 | 11.3.2025 | | analýza podkladov | 664,20 | MG DOKUMENT, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250006 | 11.3.2025 | | zverejňovanie - ŠJ | 40,00 | Webfinity s.r.o. | detaily |
Faktúra | 250007 | 11.3.2025 | | zverejňovanie | 40,00 | Webfinity s.r.o. | detaily |
Faktúra | 25002497 | 11.3.2025 | | hygienické potreby | 43,41 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2250003105 | 11.3.2025 | | elektrina | 571,65 | Energie2, a.s. | detaily |
Faktúra | 8571006399 | 11.3.2025 | | vodné | 160,90 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 25001829 | 11.3.2025 | | hygienické potreby | 252,84 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8364097268 | 11.3.2025 | | telekom. služby | 61,50 | Slovak Telekom a s. | detaily |
Faktúra | 1252200319 | 3.3.2025 | | školské tlačivá | 211,99 | ŠEVT a.s. | detaily |
Objednávka | 52025 | 3.3.2025 | | školské tlačivá | 0,00 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 20250036 | 3.3.2025 | | vody+zápožička zásobníkov pitnej vo... | 53,01 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Objednávka | 32025 | 3.3.2025 | | dodávka pitnej vody a výmena zásobn... | 0,00 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2550065 | 3.3.2025 | | prenájom | 202,09 | Simply Supplies, a.s. | detaily |
Faktúra | 20250124 | 3.3.2025 | | saponát do umývačky riadu | 233,70 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 8/2025 | 3.3.2025 | | saponát do umývačky riadu | 0,00 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 202500492 | 3.3.2025 | | publikácia | 49,70 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Objednávka | 12025 | 3.3.2025 | | publikácia na rok 2025 | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 202500350 | 3.3.2025 | | publikácia | 49,50 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Objednávka | 22025 | 3.3.2025 | | publikácia | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 5408756563 | 3.3.2025 | | mopy na umývanie podlahy | 173,07 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 62025 | 3.3.2025 | | mop na úmývanie podlahy- ŠJ | 0,00 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8412500436 | 3.3.2025 | | aplikácia | 299,26 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 2101250367 | 3.3.2025 | | tonery | 44,90 | TaJ Invest, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 72025 | 3.3.2025 | | tonery | 0,00 | TaJ Invest, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2451379 | 3.3.2025 | | prenájom | 168,84 | Simply Supplies, a.s. | detaily |
Faktúra | 2451638 | 3.3.2025 | | prenájom | 60,00 | Simply Supplies, a.s. | detaily |
Faktúra | 8240015566 | 3.3.2025 | | elektrina | 1 252,00 | Energie2, a.s. | detaily |
Faktúra | 1052483659 | 3.3.2025 | | elektrina | 808,90 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2024591 | 3.3.2025 | | materiál | 128,36 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 242318 | 3.3.2025 | | odpad ŠJ | 254,88 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0020241585 | 3.3.2025 | | licencia | 508,80 | KEO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3020250121 | 3.3.2025 | | publikácia | 52,00 | LEVYD s.r.o. | detaily |
Objednávka | 42025 | 3.3.2025 | | publikácia | 0,00 | LEVYD s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2451993 | 3.3.2025 | | prenájom | 91,40 | Simply Supplies, a.s. | detaily |
Faktúra | 1023827301 | 3.3.2025 | | telekom služby | 60,16 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8422402057 | 3.3.2025 | | služba mVL | 17,03 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 200001785 | 3.3.2025 | | bezp SIM | 11,03 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |