Dokumenty – Múzeum J.Thaina v Nových Zámkoch Počet zmlúv: 227, objednávok: 1006, faktúr: 4182 (spolu: 3102) . Počet príloh spolu: 3102. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Objednávka | 36/2024 | 14.10.2024 | | Slávnostný obed pre účastníkov konf... | 0,00 | Sihoť centrum, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2024 | 9.10.2024 | | Technická kontrola - 1 ks, Emisná k... | 0,00 | STK Nové Zámky,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2024 | 8.10.2024 | | Čistiace potreby | 66,05 | Ambra drogéria, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 33/2024 | 7.10.2024 | | Revízia komínov Múzea Jána Thaina v... | 0,00 | Gabriel Klotton | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 2.10.2024 | | Telefónne poplatky | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 6628021760 | 2.10.2024 | | Poistenie majetku za 10-12/2024 | 608,19 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 240266 | 2.10.2024 | | Pozvánky - 70 ks, plagáty - 90 ks, ... | 378,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8356591050 | 2.10.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8356591002 | 2.10.2024 | | Telefónne poplatky | 5,48 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024090343 | 2.10.2024 | | Služby BOZP a PO za III.Q 2024 | 141,00 | Mgr. Peter Paška | detaily |
Faktúra | 8660208938 | 2.10.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu obj... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8660208937 | 2.10.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu obj... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 240257 | 2.10.2024 | | Plagáty A3 - 50 ks, plagáty A5 - 15... | 200,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2112400622 | 2.10.2024 | | Ochrana objektu na Ul. M.R. Štefáni... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 920240158 | 2.10.2024 | | Účastnícky poplatok Mgr. Tomáš Biha... | 30,00 | Národné osvetové centrum | detaily |
Faktúra | 240112 | 2.10.2024 | | Spotreba el. energie za 08/24 Nitri... | 55,20 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8355809575 | 2.10.2024 | | Telefónne poplatky, internet | 75,53 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8355915696 | 2.10.2024 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012457464 | 2.10.2024 | | Opakovaná dodávka el. energie za 09... | 446,40 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 2.10.2024 | | Vodné 09/24 - Nitrianska 81 Šurany | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 2.10.2024 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 32/2024 | 2.10.2024 | | Odborná prehliadka plynových a tlak... | 0,00 | Revizie Hamran, s. r. o | detaily |
Objednávka | 31/2024 | 2.10.2024 | | Odborná prehliadka plynových a tlak... | 0,00 | Revizie Hamran, s. r. o | detaily |
Objednávka | 30/2024 | 25.9.2024 | | Syrové pagáče 150 ks - 26.9. 2024 -... | 0,00 | Pekáreň J. Oremus spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 29/2024 | 17.9.2024 | | Pozvánky - 70 ks, plagáty - 90 ks, ... | 378,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 29/2024 | 10.9.2024 | | Účastnícky poplatok na: "Tréning: M... | 30,00 | Národné osvetové centrum | detaily |
Objednávka | 27/2024 | 6.9.2024 | | Plagáty A3 - 50 ks, plagáty A5 - 15... | 200,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 26/2024 | 6.9.2024 | | Materiál na tvorivé dielne - Dekor ... | 27,92 | ETON - Konštantín Kukan, s.r.o | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 3.9.2024 | | Telefónne poplatky | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8354863816 | 3.9.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8354863766 | 3.9.2024 | | Telefónne poplatky | 5,84 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8602175145 | 3.9.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu za ... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8602175144 | 3.9.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu za ... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 2111400542 | 3.9.2024 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 45,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8354026976 | 3.9.2024 | | Telefónny poplatok | 76,25 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8354139208 | 3.9.2024 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 230149 | 3.9.2024 | | Dodávka el. energie od 28.11 do 31.... | 76,73 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240095 | 3.9.2024 | | El. energia Nitrinska 81 Šurany za ... | 75,07 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012452035 | 3.9.2024 | | Opakovaná dodávka el. energie za ob... | 446,40 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 3.9.2024 | | Voda, Nitrianska cesta 81 Šurany 08... | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 3.9.2024 | | Cena prenosovej cesty a ochrana obj... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 25/2024 | 6.8.2024 | | Tlač vstupeniek 40 blokov po 25 ks ... | 0,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 1.8.2024 | | Telefónne poplatky, internet | 66,40 | Orange Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 24017148 | 1.8.2024 | | Syrové pagáče 150 ks - vernisáž "Od... | 18,70 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 8353081765 | 1.8.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8353081713 | 1.8.2024 | | Telefónne poplatky | 7,18 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8679478219 | 1.8.2024 | | opakovaná dodávka zemného plynu obj... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8679478218 | 1.8.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu obj... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024089 | 1.8.2024 | | Oprava EPS - výmena dymového snímač... | 120,00 | SAMALARM, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240214 | 1.8.2024 | | Plagáty A3 - 90 ks, pozvánky DL - 1... | 542,40 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2111400461 | 1.8.2024 | | Ochrana objektu na UL. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 201245858 | 1.8.2024 | | Bezpečnostná SIM štvrťročný poplato... | 21,53 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8471039668 | 1.8.2024 | | Vodné, stočné, zrážky Pribinova 6 N... | 101,89 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471039711 | 1.8.2024 | | Vodné, stočné M.R.Štefánika 58 NZ o... | 42,88 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8352246042 | 1.8.2024 | | Telefónne poplatky obd. 06/24 | 76,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 240091 | 1.8.2024 | | Spotreba el. energie Nitrianska 81 ... | 137,45 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8352370621 | 1.8.2024 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024001 | 1.8.2024 | | Prezutie pneu zo zimných na letné, ... | 213,00 | Š & K autodieľňa | detaily |
Faktúra | 2024178 | 1.8.2024 | | Náplň do tlačiarne: HP 21 - 1 ks, H... | 65,00 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012445333 | 1.8.2024 | | Opakovaná dodávka el. energie Pribi... | 446,40 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 1.8.2024 | | Voda Nitrianska 81 Šurany - 07/24 | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 3624062120 | 1.8.2024 | | Predĺženie domény muzeumnz.sk od 28... | 11,90 | INTERNET CZ, a.s. | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 1.8.2024 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 24/2024 | 19.7.2024 | | Výmena dymového snímača 22051F-46-I... | 120,00 | SAMALARM, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 23/2024 | 8.7.2024 | | Syrove pagáče 150 ks na vernisáž vý... | 18,70 | Pekareň J. Oremus spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 4.7.2024 | | Telefónne poplatky | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 6628021760 | 4.7.2024 | | Poistenie majetku za obd. 07 - 09/2... | 608,19 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 8351296835 | 4.7.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8351296789 | 4.7.2024 | | Telefónne poplatky | 7,12 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 0126824 | 4.7.2024 | | Materiál na tvorivé dielne | 248,50 | Umelecké potreby - Lýdia Komorová | detaily |
Faktúra | 8669750209 | 4.7.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu za ... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 86669750208 | 4.7.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu za ... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 1025401573 | 4.7.2024 | | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | 29,04 | Obec Svodín | detaily |
Faktúra | 1100022924 | 4.7.2024 | | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | 487,86 | Mesto Šurany | detaily |
Faktúra | 1027401047 | 4.7.2024 | | Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 | 1 653,04 | Mesto Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 00667 | 4.7.2024 | | Oprava poškodeného vodovodného potr... | 258,00 | Jozef Česnek, ml. | detaily |
Faktúra | 200240300 | 4.7.2024 | | Materiál na tvorivé dielne | 42,40 | SVING SK, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 9260192968 | 4.7.2024 | | Poistenie zb. predmetov v období 18... | 36,90 | UNIQUA poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024060330 | 4.7.2024 | | Služby BOZP a PO II.Q 2024 | 141,00 | Mgr. Peter Paška | detaily |
Faktúra | 24074 | 4.7.2024 | | Inštalácia a konfigurácia IT, presu... | 120,00 | Radovan Červeň | detaily |
Faktúra | 2116400369 | 4.7.2024 | | Ochrana objektu na Ul. M. R.Štefáni... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8471031372 | 4.7.2024 | | Vodné, stočné Nitrianska 81 Šurany ... | 293,40 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 4.7.2024 | | Voda, Nitrianska 81 Šurany | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8350456694 | 4.7.2024 | | Telefónne poplatky, internet | 76,36 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 240069 | 4.7.2024 | | Spotreba el. energie za 05/24 Nitri... | 61,82 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8350570771 | 4.7.2024 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012442499 | 4.7.2024 | | opakovaná dodávka el. energie 06/24... | 364,19 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 24012661 | 4.7.2024 | | Syrové pagáče 150 ks - vernisáž "Ce... | 18,70 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 4.7.2024 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 22/2024 | 3.7.2024 | | Postery do rámov 4 ks, grafická prí... | 122,40 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 21/2024 | 21.6.2024 | | Plagáty A3 - 90 ks, pozvánky - 120 ... | 420,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2024 | 21.6.2024 | | Umelecké potreby a materiál | 0,00 | Umelecké potreby - Lýdia Komorová | detaily |
Objednávka | 19/2024/A | 21.6.2024 | | Sochárska hlina 30 kg, poštovné a b... | 0,00 | SVING SK, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 21.6.2024 | | Oprava potrubia | 258,00 | Jozef Česnek, ml. | detaily |
Objednávka | 18/2024 | 10.6.2024 | | Inštalácia a konfigurácia IT presun... | 120,00 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 3.6.2024 | | Telefónne poplatky, internet | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 03052024 | 3.6.2024 | | Šermiarske ukážky, dobová strelnica... | 400,00 | Družina dobových zvyklostí TORMENTA... | detaily |
Faktúra | 240149 | 3.6.2024 | | Plagáty A3 - 90 ks, pozvánky -120 k... | 420,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24011696 | 3.6.2024 | | Syrové pagáče 200 g - 120 ks, zemia... | 39,70 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 8349503020 | 3.6.2024 | | Telefónne poplatky | 7,30 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8349503071 | 3.6.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621387088 | 3.6.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu Pri... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621387087 | 3.6.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu Ul.... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 124014 | 3.6.2024 | | Ukážka hrnčiarskej práce - výroba k... | 84,00 | Lazuli, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2115400292 | 3.6.2024 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8348667390 | 3.6.2024 | | Telefónne poplatky, internet | 76,63 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8348782320 | 3.6.2024 | | Telefónne poplatky | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012435991 | 3.6.2024 | | Opakovaná dodávka el. energie 05/... | 364,19 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 3.6.2024 | | Vodné Nitrianska 81 Šurany 05/2024 | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 240050 | 3.6.2024 | | Spotreba el. energie na Nitrianskej... | 41,40 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 3.6.2024 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 17/2024 | 16.5.2024 | | Prezutie pneu zo zimných na letné, ... | 213,00 | Š & K autodieľňa | detaily |
Objednávka | 16/2024 | 15.5.2024 | | Syrové pagáče 200g - 150 ks vernisá... | 18,70 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 15/2024 | 15.5.2024 | | Plagáty A3 - 90 ks, pozvánky -120 k... | 420,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 14/2024 | 15.5.2024 | | Syrové pagáče 200 g - 120 ks, zemia... | 39,70 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 13/2024 | 15.5.2024 | | Ukážky hrnčiarskych prác - výroba k... | 84,00 | Lazuli, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12/2024 | 15.5.2024 | | Šermiarske ukážky, dobová strelnica... | 400,00 | Družina dobových zvyklostí TORMENTA... | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 2.5.2024 | | Telefónne poplatky internet | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8347709732 | 2.5.2024 | | Telefónne poplatky | 7,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8347709781 | 2.5.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 240045 | 2.5.2024 | | Spotreba el. energie v objekte Nitr... | 50,78 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240033 | 2.5.2024 | | Čistiace a dezinfekčné potreby, pro... | 103,36 | Ambra drogéria s.r.o | detaily |
Faktúra | 025270 | 2.5.2024 | | Vlajka SR 2 ks 120 x 80 cm uchyteni... | 35,80 | 2U spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 8640682977 | 2.5.2024 | | opakovaná dodávka zemného plynu Pri... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8640682976 | 2.5.2024 | | opakovaná dodávka zemného plynu - U... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 7128400653 | 2.5.2024 | | Poplatok za komunálny odpad na rok ... | 589,84 | Mesto-Mestský úrad Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 201243296 | 2.5.2024 | | Bezpečnostné SIM karty - štvrťročný... | 21,53 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8346877653 | 2.5.2024 | | Telefónne poplatky, internet 03/202... | 76,36 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024075 | 2.5.2024 | | Napln do tlačiarne 963 Xl - čierna ... | 460,40 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2118400202 | 2.5.2024 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8471017223 | 2.5.2024 | | Vodné, stočné - M.R. Štefánika 58 -... | 32,98 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471016999 | 2.5.2024 | | Vodné, stočné, zrážky - Pribinova 6... | 88,70 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8346983110 | 2.5.2024 | | Internet 03/2024 | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012431407 | 2.5.2024 | | Opakovaná dodávka el. energie Pribi... | 433,16 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 2.5.2024 | | Vodné Nitrianska 81 Šurany - apríl ... | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 1027401047 | 2.5.2024 | | Daň z nehnuteľnosti - Mesto Nové Zá... | 1 653,03 | Mesto Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 5570047798 | 2.5.2024 | | Školenie WinIbeu - moduly majetok, ... | 52,50 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 2.5.2024 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 11/2024 | 18.4.2024 | | Čistiace potreby a drogistický tova... | 103,36 | Ambra drogéria, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 10/2024 | 18.4.2024 | | Vlajka SR 120*80 cm - uchytenie: tu... | 35,80 | 2U spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 9/24 | 16.4.2024 | | Náplň do tlačiarne HP DESKJET F380 ... | 0,00 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 6628021760 | 3.4.2024 | | Poistenie majetku 04-06/2024 | 608,19 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 3.4.2024 | | Telefónne poplatky | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8345916343 | 3.4.2024 | | Telefónne poplatky 22.2 -21. 3. 202... | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8345916287 | 3.4.2024 | | Telefónne poplatky 22.2 - 21.3. 202... | 6,62 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 240084 | 3.4.2024 | | Tlač vstupeniek 40 blokov po 25 ks ... | 74,40 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024400098 | 3.4.2024 | | Predplatné Historický časopis 1-4/2... | 13,60 | Slovenské národné múzeum | detaily |
Faktúra | 240020 | 3.4.2024 | | Zverejňovanie poviiných dokumentov ... | 80,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8630988365 | 3.4.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu za ... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8630988366 | 3.4.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu 03/... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 1020240303 | 3.4.2024 | | Vypracovanie Bezpečnostnej dokument... | 202,71 | EuroTrading EDU s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024030318 | 3.4.2024 | | Služby BOZP a PO I.Q 2024 | 141,00 | Mgr. Peter Paška | detaily |
Faktúra | 8345077266 | 3.4.2024 | | Telefónne poplatky internet 02/2024... | 78,47 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2118400118 | 3.4.2024 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8345193229 | 3.4.2024 | | Internet 02/2024 | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012425995 | 3.4.2024 | | El. energia 03/2024 Pribinova 6 a M... | 434,70 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 3.4.2024 | | Vodné Nitrianska 81 Šurany | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 240028 | 3.4.2024 | | Spotreba el. energie Nitrianska 81 ... | 45,82 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24004779 | 3.4.2024 | | Syrové pagáče 150 ks na vernisáž vý... | 14,40 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 240060 | 3.4.2024 | | Plagáty A3 - 90 ks, pozvánky - 120 ... | 420,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 3.4.2024 | | Ochrana objektu Pribinova 6 a cena ... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Faktúra | 2024001 | 3.4.2024 | | Odvoz zbierkových predmetov na tras... | 70,00 | András Bankházy - Tiller | detaily |
Objednávka | 8/2024 | 22.3.2024 | | Tlač vstupeniek 40 blokov po 25 ks ... | 74,40 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1163311 | 1.3.2024 | | STP APV WINPAM 03 - 12. 2024 a 01 -... | 97,20 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 1.3.2024 | | Telefónne poplatky, internet | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 24010052 | 1.3.2024 | | Poplatok za účasť na odbornom semin... | 65,00 | Asociácia správcov registratúry | detaily |
Faktúra | 8344117425 | 1.3.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8344117375 | 1.3.2024 | | Telefónne poplatky | 6,76 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2117400038 | 1.3.2024 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8630944100 | 1.3.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu do ... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8630944099 | 1.3.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu do ... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 36102831 | 1.3.2024 | | Členské príspevky na rok 2024 | 25,00 | Slovenská národopisná spoločnosť | detaily |
Faktúra | 36102831 | 1.3.2024 | | Členský príspevok | 10,00 | Slovenská archeologická spoločnosť ... | detaily |
Faktúra | 36102831 | 1.3.2024 | | Členský príspevok na rok 2024 | 140,00 | Zväz múzeí na Slovensku | detaily |
Faktúra | 8343283447 | 1.3.2024 | | Telefónny poplatok, internet | 76,38 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 240002 | 1.3.2024 | | Spotreba el. energie depozitár Šura... | 67,34 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8343392311 | 1.3.2024 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012411375 | 1.3.2024 | | Opakovaná dodávka el. energie Pribi... | 434,70 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 1.3.2024 | | Vodné - depozitár Šurany Nitrianska... | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2454002684 | 1.3.2024 | | Administratívny poplatok za poskytn... | 20,00 | Fond na podporu umenia | detaily |
Faktúra | 2454002681 | 1.3.2024 | | Administratívny poplatok za poskytn... | 20,00 | Fond na podporu umenia | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 1.3.2024 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 7/2024 | 27.2.2024 | | Vypracovanie Bezpečnostnej dokument... | 202,71 | EuroTrading EDU s.r.o. | detaily |
Objednávka | 6/2024 | 27.2.2024 | | Školenie WinIBEU, moduly: Správa, M... | 52,50 | IVeS, Organizácia pre informatiku v... | detaily |
Objednávka | 5/2024 | 26.2.2024 | | Syrové pagáče 150 ks na vernisáž vý... | 14,40 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 4/2024 | 26.2.2024 | | Dovoz zbierkových predmetov výstavy... | 70,00 | András Bankházy - Tiller | detaily |
Objednávka | 3/2024 | 26.2.2024 | | Odborný seminár "správa registratúr... | 65,00 | Asociácia správcov registratúry | detaily |
Objednávka | 2/2024 | 22.2.2024 | | Plagáty A3 - 90 ks, pozvánky - 120 ... | 420,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 1/2024 | 21.2.2024 | | Napln do tlaciarne HP 963 XL cierna... | 0,00 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 13.2.2024 | | Telefónny poplatok, internet | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8630899982 | 13.2.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu M.R... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8630899983 | 13.2.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu Pri... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8342323462 | 13.2.2024 | | Telefónne poplatky | 6,82 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8342323582 | 13.2.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 24810036 | 13.2.2024 | | Ročný poplatok za program S+ | 246,00 | SVOP, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202311229 | 13.2.2024 | | Opakovaná dodávka elektrickej energ... | 428,88 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 202321098 | 13.2.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu - v... | 632,10 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2117300963 | 13.2.2024 | | Ochrana objektu na UL. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8371083858 | 13.2.2024 | | Vodné, stočné, zrážky Pribinova 6 N... | 79,43 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8371084025 | 13.2.2024 | | Vodné stočné M.R.Štefánika 58 NZ 10... | 29,68 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2012240705 | 13.2.2024 | | Bezpečnostné SIM štvrťročný poplato... | 21,53 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 83414992228 | 13.2.2024 | | Telefónne poplatky internet | 75,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8341605758 | 13.2.2024 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012411375 | 13.2.2024 | | Opakovaná dodávka el. energie obd.0... | 434,70 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 13.2.2024 | | Vodné Nitrianska 81 Šurany 01/2024 | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 13.2.2024 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Faktúra | 6628021760 | 13.2.2024 | | Poistenie majetku 01-03/2024 | 608,19 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 2305305242 | 2.1.2024 | | Historický časopis 1-4/2024 | 30,00 | Slovenska pošta, a.s. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |