Dokumenty – Múzeum J.Thaina v Nových Zámkoch Počet zmlúv: 227, objednávok: 940, faktúr: 3931 (spolu: 3099) . Počet príloh spolu: 3099. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 0136065950 | 29.9.2023 | | Telefónne poplatky | 70,06 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8335185668 | 29.9.2023 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8335185619 | 29.9.2023 | | Telefónne poplatky | 6,94 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 202310719 | 29.9.2023 | | Dodávka el. energie 08/2023 | 433,58 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2023107 | 29.9.2023 | | Materiál na tvorivé dielne | 18,50 | HORMAL NZ, s.r.o | detaily |
Faktúra | 7191211625 | 29.9.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie za 08... | 3 631,35 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2023090288 | 29.9.2023 | | Služby BOZP a PO 07-09/2023 | 132,00 | Mgr. Peter Paška | detaily |
Faktúra | 202320755 | 29.9.2023 | | Dodávka zemného plynu za 09/2023 | 945,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2113300624 | 29.9.2023 | | Ochrana objektu na UL. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 23020106 | 29.9.2023 | | Syrové pagáče 4 bal. na vernisáž vý... | 5,75 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 8836102831 | 29.9.2023 | | Rozhlas a televízia Slovenska | 95,30 | RTVS | detaily |
Faktúra | 2023229 | 29.9.2023 | | Napln HP21 - 1 ks, Nápln HP 22 - 1 ... | 81,40 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8334363627 | 29.9.2023 | | Telefónne poplatky, internet | 75,40 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8334465584 | 29.9.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 29.9.2023 | | Dodávka vody, Nitrianska 81, Šurany... | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 29.9.2023 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Faktúra | 230295 | 29.9.2023 | | Tlač plagátov A3 - 80 ks, Tlač plag... | 200,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 40/2023 | 28.9.2023 | | Odborný seminár "Správa registratúr... | 65,00 | Asociácia správcov registratúry | detaily |
Objednávka | 39/2023 | 8.9.2023 | | Potreby na tvorivé dielne | 0,00 | ARKA, a.s. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 4.9.2023 | | Telefónny poplatok, internet | 70,06 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8333408121 | 4.9.2023 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8333408089 | 4.9.2023 | | Telefónne poplatky | 6,94 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 230283 | 4.9.2023 | | Plagáty A3 - 90 ks, Pozvánky DL - 1... | 257,88 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1709001334 | 4.9.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie za 7/... | 367,45 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2118300548 | 4.9.2023 | | Ochrana objektu na Ul. M.RŠtefánika... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 7211044467 | 4.9.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie za ob... | 3 679,00 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7211044467 | 4.9.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie za ob... | 3 679,00 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8332696997 | 4.9.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8332696997 | 4.9.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8332696997 | 4.9.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8332696997 | 4.9.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8332696997 | 4.9.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8332594124 | 4.9.2023 | | Telefónny poplatok, internet | 75,96 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1709001241 | 4.9.2023 | | Opakovaná dodávka zemného plynu za ... | 945,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 4.9.2023 | | Vodné, Nitrianska 81 Šurany | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 230052 | 4.9.2023 | | Čistiace prostriedky | 77,90 | Ambra drogéria s.r.o | detaily |
Faktúra | 20230154 | 4.9.2023 | | Lopatka drevená vyšetrovacia 100 ks... | 25,00 | Lekáreň svätej Alžbety, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 4.9.2023 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Faktúra | 2023080 | 4.9.2023 | | Maliarske a čistiace potreby | 216,05 | HORMAL NZ, s.r.o | detaily |
Objednávka | 38/2023 | 15.8.2023 | | Syrové pagáče - 4 balíky na štvrtok... | 5,75 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 37/2023 | 7.8.2023 | | Plagáty A3 - 90 ks, Pozvánky obojst... | 257,88 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 36/2023 | 2.8.2023 | | BREF POWER AKTIV PINE - 2 ks, BREF ... | 77,90 | Ambra drogéria s.r.o | detaily |
Objednávka | 35/2023 | 1.8.2023 | | Plagáty A3 - 80 ks, plagáty A5 - 45... | 200,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2023 | 1.8.2023 | | Toner kompatibilný s XEROX 3025 čie... | 17,50 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 31.7.2023 | | Telefónne poplatky internet | 66,06 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 2321200308 | 31.7.2023 | | Kancelárske potreby | 142,42 | ARKA, a.s. | detaily |
Faktúra | 2321200309 | 31.7.2023 | | Kancelárske potreby | 232,66 | ARKA, a.s. | detaily |
Faktúra | 8331559661 | 31.7.2023 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8331559643 | 31.7.2023 | | Telefónny poplatok | 6,88 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 17090011962023 | 31.7.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie za 06... | 397,20 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 201236121 | 31.7.2023 | | Bezpečnostná SIM | 21,53 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2113300459 | 31.7.2023 | | Ochrana objektu na Ul. M.R. Štefáni... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8371038792 | 31.7.2023 | | Vodné, stočné Pribinova 6 04-06/202... | 82,39 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 7201118002 | 31.7.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie za 06... | 3 300,72 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 17090010972023 | 31.7.2023 | | opakovaná dodávka zemného plynu za ... | 945,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 8330929981 | 31.7.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8330810201 | 31.7.2023 | | Telefónne poplatky, internet | 75,94 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 31.7.2023 | | Vodné, Nitrianska 81 Šurany | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 31.7.2023 | | Cena prenosovej cesty, ochrana obje... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Faktúra | 230100146 | 31.7.2023 | | Montaž-demontáž viacbod.zamku pvc/a... | 141,00 | FigoLock Csaba Vanya | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 31.7.2023 | | Telefónny poplatok internet | 82,06 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Objednávka | 33/2023 | 26.7.2023 | | Lopatka vyšetrovacia pod jazyk 100k... | 25,00 | Lekáreň svätej Alžbety, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32/2023 | 25.7.2023 | Objednávka 32.pdf
| Kancelárske potreby | 232,66 | ARKA, a.s. | detaily |
Objednávka | 31/2023 | 25.7.2023 | | Čistiace potreby | 0,00 | HORMAL NZ, s.r.o | detaily |
Objednávka | 30/2023 | 25.7.2023 | | Konfety 30 cm, konfety 30 cm, Samol... | 26,79 | ETON - Konštantin Kukan, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 29/2023 | 25.7.2023 | Objednávka 29.pdf
| Kancelárske potreby | 142,42 | ARKA, a.s. | detaily |
Objednávka | 28/2023 | 12.7.2023 | | Technická kontrola - 1 ks, Emisná k... | 0,00 | STK Nové Zámky, s.r.o | detaily |
Faktúra | 1025300218 | 3.7.2023 | | Daň z nehnuteľnosti Svodín - rok 20... | 21,08 | Obec Svodín | detaily |
Faktúra | 230100064 | 3.7.2023 | | Doména muzeumnz.sk na obdobie 27.7.... | 11,90 | INTERNET CZ, a.s. | detaily |
Faktúra | 8329783623 | 3.7.2023 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8329783609 | 3.7.2023 | | Telefónne poplatky | 6,76 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 145423 | 3.7.2023 | | Umton olej - umbra pálená (150 m) -... | 199,15 | Umelecké potreby - Lýdia Komorová | detaily |
Faktúra | 2023060276 | 3.7.2023 | | Služby BOZP a PO 04-06/2023 | 132,00 | Mgr. Peter Paška | detaily |
Faktúra | 1009901537 | 3.7.2023 | | poistenie nehnuteľnosti 07-09/2023 | 608,19 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 5519002026 | 3.7.2023 | | Havarijné poistenie motorových vozi... | 251,43 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 0999000458 | 3.7.2023 | | Úrazové poistenie osôb prepravovaný... | 249,21 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 3559009423 | 3.7.2023 | | Poistenie zodpovednosti za škodu sp... | 58,19 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 202310417 | 3.7.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie za 05... | 447,73 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2110300368 | 3.7.2023 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 20230068 | 3.7.2023 | | Preprava zbierkového predmetu - Vej... | 230,00 | Stanislav Tomšík -Primamont | detaily |
Faktúra | 5/2023 | 3.7.2023 | | Nákup zbierkových predmetov | 1 255,00 | Zsolt Tamáš | detaily |
Faktúra | 4/2023 | 3.7.2023 | | Nákup zbierkových predmetov | 116,00 | Ing. arch. Jozef Istenes | detaily |
Faktúra | 3/2023 | 3.7.2023 | | Nákup zbierkových predmetov | 1 009,00 | Eva Matušáková | detaily |
Faktúra | 22023 | 3.7.2023 | | Nákup zbierkových predmetov | 1 170,00 | Koloman Jalecz | detaily |
Faktúra | 233750 | 3.7.2023 | | Mapa Uhorska 1684 1ks, Kartografick... | 170,00 | Bc. Tomáš Lazar - ANTIKVARIATIK.SK | detaily |
Faktúra | 7211032467 | 3.7.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie Nitri... | 3 332,06 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 202320531 | 3.7.2023 | | Opakovaná dodávka zemného plynu 06/... | 945,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 8329041006 | 3.7.2023 | | Telefónne poplatky, internet | 75,98 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8329155145 | 3.7.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 3.7.2023 | | Vodné Nitrianska 81 Šurany 06/2023 | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8371029168 | 3.7.2023 | | Spotreba vody Nitrianska 81 Šurany ... | 907,77 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 3.7.2023 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 272023 | 29.6.2023 | | Montaž-demontáž viacbod.zamku pvc/a... | 141,00 | Csaba Vanya FIGOLOCK | detaily |
Objednávka | 26/2023 | 29.6.2023 | | Predĺženie domény muzeumnz.sk na ob... | 11,90 | INTERNET CZ, a.s. | detaily |
Zmluva | 1009901537 | 26.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy čís...
| Poistenie majetku | 2 432,77 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Zmluva | 5519002026 | 26.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy č. ...
| Havarijné poistenie súboru motorový... | 502,86 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Zmluva | 0999000458 | 26.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy č. ...
| Úrazové poistenie osôb prepravovaný... | 498,41 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Zmluva | 3559009423 | 26.6.2023 | Návrh poistnej zmluvy č. ...
| Poistenie zodpovednosti za škodu sp... | 116,38 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Objednávka | 25/2023 | 26.6.2023 | | Umton olej - umbra pálená (150 m) -... | 199,15 | Umelecké potreby - Lýdia Komorová | detaily |
Objednávka | 24/2023 | 12.6.2023 | | Farby do tlačiarne HP 21 a HP 22 | 63,90 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 30.5.2023 | | Telefónny poplatok | 1,00 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 30.5.2023 | | Telefónne poplatky, internet | 66,66 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 01052023 | 30.5.2023 | | Šermiarske ukážky | 350,00 | Družina dobových zvyklostí TORMENTA... | detaily |
Faktúra | 230177 | 30.5.2023 | | Tlač vstupeniek od 17006 do 18006 | 66,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23011256 | 30.5.2023 | | Syrové pagáče 6 bal. (100 ks), zemi... | 33,95 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 8328013511 | 30.5.2023 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8328013497 | 30.5.2023 | | Telefónne poplatky | 6,82 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1709000804/2023... | 30.5.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie 04/20... | 505,81 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 20230484 | 30.5.2023 | | Práca strojom NEW HOLLAND - preklád... | 204,00 | ONYX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 23010525 | 30.5.2023 | | Syrové pagáče 9 bal. (150 ks) | 12,95 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 082023 | 30.5.2023 | | Ukážka hrnčiarskej práce - výroby k... | 60,00 | Ing. Norbert Viola | detaily |
Faktúra | 8327268268 | 30.5.2023 | | Telefónne poplatky, internet | 75,25 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1709000743/2023... | 30.5.2023 | | Opakovaná dodávka Zemného plynu za ... | 945,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2115300282 | 30.5.2023 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 7211023783 | 30.5.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie 04/20... | 4 198,45 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8327385444 | 30.5.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 30.5.2023 | | Vodné, Nitrianska 81, Šurany | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 230156 | 30.5.2023 | | Svetelná tabuľa "Úsvit železného ve... | 112,80 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230155 | 30.5.2023 | | Plagáty - 100 ks, pozvánky - 130 ks... | 352,31 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 30.5.2023 | | Ochrana objektu, cena prenosovej | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 23/2023 | 26.5.2023 | | Šermiarske ukážky | 350,00 | Družina dobových zvyklostí TORMENTA... | detaily |
Objednávka | 22/2023 | 25.5.2023 | | Tlač vstupeniek od 17006 do 18006 | 66,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 21/2023 | 22.5.2023 | | Preprava zbierkového predmetu - Vej... | 230,00 | Stanislav Tomšík -Primamont | detaily |
Objednávka | 20/2023 | 17.5.2023 | | Prezutie pneumatík na letné, premaz... | 0,00 | Š & K autodieľňa | detaily |
Objednávka | 19/2023 | 16.5.2023 | | Ukážky hrnčiarskych prác - výroba k... | 60,00 | Ing. Norbert Viola | detaily |
Objednávka | 18/2023 | 12.5.2023 | | Práca strojom - prekládka sôch | 204,00 | ONYX, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17/2023 | 11.5.2023 | | Zemiakové pagáče - 100 ks, syrové p... | 33,95 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 15A/2023 | 11.5.2023 | | Svetelný panel - 1 ks,"Úsvit železn... | 112,80 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 16/2023 | 4.5.2023 | | Syrové pagáče 150 ks na vernisáž vý... | 12,95 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2380000194 | 4.5.2023 | | Zdvíhací pás 3T-6M - 3 ks, Pevn. st... | 113,56 | SVX, s.r.o | detaily |
Faktúra | 20230073 | 4.5.2023 | | Náplň do lekárničky - 1 ks, autole... | 47,27 | Lekáreň svätej Alžbety, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9260192968 | 4.5.2023 | | Poistenie zbierkových predmetov | 36,90 | UNIQUA poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 20230071 | 4.5.2023 | | Náplň do lekárničky - 1 ks, autolek... | 38,31 | Lekáreň svätej Alžbety, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 4.5.2023 | | Telefónne poplatky | 66,66 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8326242311 | 4.5.2023 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8326242278 | 4.5.2023 | | Telefónne poplatky | 6,88 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1100022923 | 4.5.2023 | | Daň z nehnuteľnosti objekt Nitrians... | 446,05 | Mesto Šurany | detaily |
Faktúra | 1023300605 | 4.5.2023 | | Daň z nehnuteľnosti za rok 2023 | 1 795,69 | Mesto Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 20230359 | 4.5.2023 | | Práca strojom - preloženie kameňov ... | 48,00 | ONYX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202310243 | 4.5.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie za 03... | 563,18 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 7120300599 | 4.5.2023 | | Miestny poplatok za komunálne odpad... | 335,94 | Mesto Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 230027 | 4.5.2023 | | Zverejňovanie povinných dokumentov ... | 80,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 042023 | 4.5.2023 | | Inštalácia, reinštalácia výstavy "Č... | 300,00 | PhDr. Margaréta Nováková | detaily |
Faktúra | 201233407 | 4.5.2023 | | Štvrťročný poplatok za Bezpečnostnú... | 21,53 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023087 | 4.5.2023 | | Toner Hp W1106 komp. - 2 ks, Toner ... | 111,30 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2116300197 | 4.5.2023 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 7191169639 | 4.5.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie Nitri... | 5 882,74 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8371017020 | 4.5.2023 | | Vodné, stočné, zrážky Pribinova 6 N... | 85,37 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8371016827 | 4.5.2023 | | Vodné, stočné, za 01-03/2023 M. R.Š... | 26,39 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 1709000561 | 4.5.2023 | | Opakovaná dodávka zemného plynu M.R... | 637,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709000560 | 4.5.2023 | | Opakovaná dodávka zemného plynu Pri... | 308,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 8325503778 | 4.5.2023 | | Telefónne poplatky | 75,78 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20230291 | 4.5.2023 | | Drť 4/8, preprava - NZ "Lapidárium ... | 201,60 | ONYX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230026 | 4.5.2023 | | Aktualizácia webstránky muzeumnz.sk... | 62,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8325618851 | 4.5.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 122708136 | 4.5.2023 | | Voda Šurany Nitrianska 81 | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 4.5.2023 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 15/2023 | 28.4.2023 | | Zdvíhací pás 3T-6M - 3 ks, Pevn. st... | 113,56 | SVX, s.r.o | detaily |
Objednávka | 14/2023 | 27.4.2023 | | Inštalácia Office 365 vzdialene | 0,00 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 13/2023 | 27.4.2023 | | Plagáty 100 ks, pozvánky 130 ks, p... | 352,51 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12/2023 | 25.4.2023 | | Mapa Uhorska 1684 1ks, Kartografick... | 170,00 | Bc. Tomas Lazar - Antikvariatik.sk | detaily |
Objednávka | 11/2023 | 18.4.2023 | | Autolekárnička - 2ks, Náplň do leká... | 47,27 | Lekáreň svätej Alžbety, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 10/2023 | 14.4.2023 | | Auto lekárnička - 1 ks, Náplň do le... | 38,31 | Lekáreň svätej Alžbety, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 9/2023 | 31.3.2023 | Objednavka 9.pdf
| Maliarske potreby | 216,05 | HORMAL NZ, s.r.o | detaily |
Faktúra | 8324473189 | 31.3.2023 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 31.3.2023 | | Telefónne poplatky, internet | 66,66 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8324473170 | 31.3.2023 | | Telefónne poplatky | 6,94 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 6603971903 | 31.3.2023 | | Poistenie nehnuteľností | 670,73 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 2023030262 | 31.3.2023 | | Služby BOZP a PO za I.Q 2023 | 132,00 | Mgr. Peter Paška | detaily |
Faktúra | 202310166 | 31.3.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie 02/20... | 494,59 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 23400004 | 31.3.2023 | | Publikácia "Účtovné súvsťažnosti v ... | 47,00 | Regionálne vzdelávacie centrum Seni... | detaily |
Faktúra | 2115300114 | 31.3.2023 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 7171379459 | 31.3.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie Šuran... | 6 655,06 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8323863020 | 31.3.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 202320233 | 31.3.2023 | | Opakovaná dodávka zemného plynu M.R... | 637,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 202320232 | 31.3.2023 | | Opakovaná dodávka zemného plynu Pri... | 308,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 8323737965 | 31.3.2023 | | Telefónne poplatky, internet | 76,24 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 230016 | 31.3.2023 | | Aktualizácia stránky muzeumnz.sk a ... | 50,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 122708136 | 31.3.2023 | | Vodné Šurany Nitrianska 81 | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 202340007 | 31.3.2023 | | Predplatné časopis MUZEUM 1-4/2023 | 13,60 | Slovenské národné múzeum | detaily |
Faktúra | 1425300070 | 31.3.2023 | | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia ... | 28,52 | Mesto-Mestský úrad Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1163311 | 31.3.2023 | | STP APV WINPAM 03/23-02/24 | 97,20 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 31.3.2023 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Faktúra | 8322691618 | 31.3.2023 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 7171370185 | 31.3.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie za 01... | 7 023,49 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Objednávka | 8/2023 | 28.3.2023 | | Drvene kamenivo 3 m3/t, dovoz mater... | 201,60 | ONYX, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 7/2023 | 21.3.2023 | | Zdvíhacie práce s ramenom | 48,00 | ONYX, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 6/2023 | 6.3.2023 | | Toner do tlačiarne HP 106A - 2x, To... | 111,30 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 28.2.2023 | | Telefónne poplatky, internet | 66,66 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8322691599 | 28.2.2023 | | Telefónny poplatok | 6,76 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2111300024 | 27.2.2023 | | Ochrana objektu na Ul. M.R. Štefáni... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 1709000234/2023... | 27.2.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie za 01... | 522,96 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709000156/2023... | 27.2.2023 | | Opakovaná dodávka zemného plynu M. ... | 637,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709000154/2023... | 27.2.2023 | | Opakovaná dodávka zemného plynu Pri... | 308,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 23002873 | 27.2.2023 | | Syrové pagáče 150 ks (9 bal) - vern... | 12,95 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 36102831 | 27.2.2023 | | Odborný seminár - účastnícky poplat... | 65,00 | Asociácia správcov registratúry | detaily |
Faktúra | 8321960159 | 27.2.2023 | | Telefónne poplatky, internet | 75,04 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8322074078 | 27.2.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 230005 | 27.2.2023 | | Aktualizácia stránky muzeumnz.sk , ... | 50,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 122708136 | 27.2.2023 | | Vodné - Nitrianska 81 Šurany | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8836102831 | 27.2.2023 | | Rozhlas a televízia | 262,22 | Rozhlas a televízia Slovenska | detaily |
Faktúra | 230030 | 27.2.2023 | | Pozvánky DL - 120 ks, Plagáty A3 - ... | 114,84 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230029 | 27.2.2023 | | Svetelná tabuľa "Čo sa skrýva pod š... | 112,80 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 27.2.2023 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Faktúra | 36102831 | 27.2.2023 | | Členský príspevok Slovenskej národo... | 25,00 | Slovenská národopisná spoločnosť | detaily |
Faktúra | 36102831 | 27.2.2023 | | Členský príspevok Slovenskej archel... | 10,00 | Slovenská archeologická spoločnosť ... | detaily |
Faktúra | 36102831 | 27.2.2023 | | Členský príspevok Zväz múzeí na Slo... | 140,00 | Zväz múzeí na Slovensku | detaily |
Faktúra | 8320908944 | 10.2.2023 | | Telefónny poplatok | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 10.2.2023 | | Telefónny poplatok | 66,66 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8320908925 | 10.2.2023 | | Telefónny poplatok | 6,88 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1709002205/2022... | 10.2.2023 | | Vyúčtovanie zemného plynu objekt M.... | 881,86 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709002201/2022... | 10.2.2023 | | Vyúčtovanie zemného plynu objekt PR... | 627,13 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709002189/2022... | 10.2.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie za 12... | 377,69 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2114200956 | 10.2.2023 | | Ochrana majetku objekt na Ul. M.R.Š... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 201230707 | 10.2.2023 | | Bezpečnostná SIM karta | 21,53 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8320177724 | 10.2.2023 | | Telefónny poplatok, internet | 78,44 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1709000046/2023... | 10.2.2023 | | Opakovaná dodávka zemného plynu za ... | 945,00 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 827113298 | 10.2.2023 | | Vodné, stočné M. R. Štefánika 58 NZ... | 28,44 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8271123546 | 10.2.2023 | | Vodné, stočné Pribinova 6 za obd. 1... | 67,40 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 7181265403 | 10.2.2023 | | Opakovaná dodávka el. energie Nitri... | 6 561,93 | ZSE Energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 220085 | 10.2.2023 | | Mesačný poplatok za aktualizáciu s... | 57,19 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20230013 | 10.2.2023 | | Aktualizácia podstránok múzea www.m... | 120,00 | Ing Milan Šoka | detaily |
Faktúra | 2001796003 | 10.2.2023 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 122708136 | 10.2.2023 | | Vodné - Nitrianska 81 Šurany | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 10.2.2023 | | Cena prenosovej cesty, Ochrana obje... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 5/2023 | 10.2.2023 | | Odborný seminár 09.03. 2023 "správa... | 65,00 | Asociácia správcov registratúry | detaily |
Objednávka | 4/2023 | 6.2.2023 | | Syrové pagáče 150 ks - 9 bal. verni... | 12,95 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 3/2023 | 31.1.2023 | | Kniha (Príručka) - Účtovné súvsťaž... | 40,00 | Regionálne vzdelávacie centrum Seni... | detaily |
Objednávka | 2/2023 | 26.1.2023 | | Samolepka na svetelný panel + montá... | 112,80 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 1/2023 | 26.1.2023 | | Pozvánky 120 ks, plagáty 90 ks - vý... | 114,84 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 220079 | 2.1.2023 | | Aktualizácia webstránka za mesiac n... | 81,19 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 8001442094 | 9.11.2022 | | Poistenie zbierkových predmetov inš... | 32,93 | UNIQUA poisťovňa, a.s. | detaily |
Zmluva | 2021 | 17.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služi...
| Zabezpečenie a výkon BOZP a OPP, vy... | 528,00 | Mgr. Peter Paška | detaily |
Zmluva | A2241953 | 24.11.2021 | Dohoda o splátkach.pdf
| Predmetom tejto dohody je dohoda st... | 4,66 | Orange Slovensko, a.s. | detaily |
Zmluva | 1-796505656414 | 3.11.2021 | Dodatok k Zmluve o poskyt...
| Bálik Biznis OptikNET L pripojenie ... | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |